您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门决算 > 2017年以前
索 引 号 640421051/2018-80007 发文时间 2018-09-07
发布机构 原州区委政研室 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2017年度原州区委政研室部门决算
2017年度原州区委政研室部门决算

目录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、单位职责 

  二、机构设置 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算数据情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  第四部分  名词解释 

 

  第一部分  单位概况 

  一、单位职责 

  1、围绕党的中心任务和区委的总体工作思路、部署,结合本区经济社会发展的实际需要,组织协调有关部门及调研力量,对经济、政治、科技、教育、文化、卫生等重大问题进行调查研究,为区委决策提供依据。  

   2、督促、检查区直各部门、各乡镇贯彻落实党的各项方针政策、区委各项重大决策,以及在贯彻落实中出现的新情况、新问题、新经验,及时向区委反映,并提出相应的建议。  

   3、落实全面深化改革领导小组提出的有关工作要求。   

   4、收集、整理区内、外经济社会发展方面的信息资料,组织编写信息、调研内部刊物。  

   5、抓好小康试点工作,做好试点乡村的监测考评,及时总结,推广试点乡村的先进典型及经验。  

   6、完成区委交办的其他工作。  

  二、机构设置 

    从预算单位构成看,根据有关规定,政研室部门预算是一个独立的核算单位,我单位编制 7个,其中行政编制 7人,现有在职人员7人,退休人员2人。 

 

  第二部分  2017年度部门决算表 


  一、收入支出决算总表 

  

  

收入支出决表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财决01表 

编制单位:宁夏回族自治区固原市原州区委政策研究室(本级) 

  

  

  

2017年度 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

收入 

支出 

项目 

行次 

年初预算数 

调整预算数 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

年初预算数 

调整预算数 

决算数 

项目(按支出性质和经济分类) 

行次 

年初预算数 

调整预算数 

决算数 

栏次 

  

1 

2 

3 

栏次 

  

4 

5 

6 

栏次 

  

7 

8 

9 

一、财政拨款收入 

1 

1,097,973.54 

1,059,640.57 

1,059,640.57 

一、一般公共服务支出 

37 

897,639.00 

1,205,533.08 

1,205,533.08 

一、基本支出 

60 

1,097,973.54 

914,692.30 

914,692.30 

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

二、外交支出 

38 

0.00 

0.00 

0.00 

    人员经费 

61 

862,696.54 

833,357.75 

833,357.75 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

三、国防支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

    日常公用经费 

62 

235,277.00 

81,334.55 

81,334.55 

三、事业收入 

4 

0.00 

0.00 

0.00 

四、公共安全支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

二、项目支出 

63 

0.00 

376,930.29 

376,930.29 

四、经营收入 

5 

0.00 

0.00 

0.00 

五、教育支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

    基本建设类项目 

64 

0.00 

0.00 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

0.00 

0.00 

六、科学技术支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

    行政事业类项目 

65 

0.00 

376,930.29 

376,930.29 

六、其他收入 

7 

0.00 

173,045.61 

173,045.61 

七、文化体育与传媒支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

三、上缴上级支出 

66 

0.00 

0.00 

0.00 

  

8 

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

44 

105,804.18 

29,718.80 

29,718.80 

四、经营支出 

67 

0.00 

0.00 

0.00 

  

9 

  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

45 

42,291.48 

53,665.95 

53,665.95 

五、对附属单位补助支出 

68 

0.00 

0.00 

0.00 

  

10 

  

  

  

十、节能环保支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

  

69 

  

  

  

  

11 

  

  

  

十一、城乡社区支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

支出经济分类 

70 

 

 

 

  

12 

  

  

  

十二、农林水支出 

48 

0.00 

2,704.76 

2,704.76 

基本支出和项目支出合计 

71 

 

 

1,291,622.59 

  

13 

  

  

  

十三、交通运输支出 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

    工资福利支出 

72 

 

 

828,851.15 

  

14 

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

    商品和服务支出 

73 

 

 

370,053.44 

  

15 

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

    对个人和家庭的补助 

74 

 

 

75,441.00 

  

16 

  

  

  

十六、金融支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

    对企事业单位的补贴 

75 

 

 

0.00 

  

17 

  

  

  

十七、援助其他地区支出 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

    债务利息支出 

76 

 

 

0.00 

  

18 

  

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

54 

0.00 

0.00 

0.00 

    基本建设支出 

77 

 

 

0.00 

  

19 

  

  

  

十九、住房保障支出 

55 

52,238.88 

0.00 

0.00 

    其他资本性支出 

78 

 

 

17,277.00 

  

20 

  

  

  

二十、粮油物资储备支出 

56 

0.00 

0.00 

0.00 

    其他支出 

79 

 

 

0.00 

  

21 

  

  

  

二十一、其他支出 

57 

0.00 

0.00 

0.00 

  

80 

  

  

  

  

22 

  

  

  

二十二、债务还本支出 

58 

0.00 

0.00 

0.00 

  

81 

  

  

  

  

23 

  

  

  

二十三、债务付息支出 

59 

0.00 

0.00 

0.00 

  

82 

  

  

  

本年收入合计 

24 

1,097,973.54 

1,232,686.18 

1,232,686.18 

本年支出合计 

83 

1,097,973.54 

1,291,622.59 

1,291,622.59 

    用事业基金弥补收支差额 

25 

0.00 

0.00 

0.00 

    结余分配 

84 

 

 

0.00 

    年初结转和结余 

26 

0.00 

143,669.86 

143,669.86 

      交纳所得税 

85 

 

 

0.00 

      基本支出结转 

27 

 

 

4,868.59 

      提取职工福利基金 

86 

 

 

0.00 

      项目支出结转和结余 

28 

 

 

138,801.27 

      转入事业基金 

87 

 

 

0.00 

      经营结余 

29 

 

 

0.00 

      其他 

88 

 

 

0.00 

  

30 

  

  

  

    年末结转和结余 

89 

0.00 

84,733.45 

84,733.45 

  

31 

  

  

  

      基本支出结转 

90 

 

 

156.77 

  

32 

  

  

  

      项目支出结转和结余 

91 

 

 

84,576.68 

  

33 

  

  

  

      经营结余 

92 

 

 

0.00 

  

34 

  

  

  

  

93 

  

  

  

  

35 

  

  

  

  

94 

  

  

  

总计 

36 

1,097,973.54 

1,376,356.04 

1,376,356.04 

总计 

95 

1,097,973.54 

1,376,356.04 

1,376,356.04 

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

— 1 — 

  

  

  

  

  

  

  

 

  二、收入决算表 

  

  

  

  

  

  

收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财决03表 

编制单位:宁夏回族自治区固原市原州区委政策研究室(本级) 

  

2017年度 

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

1,232,686.18 

1,059,640.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

173,045.61 

201 

一般公共服务支出 

1,149,430.98 

976,385.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

173,045.61 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

1,149,430.98 

976,385.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

173,045.61 

2013101 

  行政运行 

1,149,430.98 

976,385.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

173,045.61 

208 

社会保障和就业支出 

29,589.25 

29,589.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

27,060.00 

27,060.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

1,560.00 

1,560.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080507 

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 

25,500.00 

25,500.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助★ 

2,529.25 

2,529.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082701 

  财政对失业保险基金的补助★ 

361.20 

361.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助★ 

789.51 

789.51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082703 

  财政对生育保险基金的补助★ 

1,378.54 

1,378.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

53,665.95 

53,665.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助★ 

53,665.95 

53,665.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101201 

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ 

53,665.95 

53,665.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

—4.%d — 

  

  

  

  

    

  三、支出决算表 

  

  

  

  

  

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财决04表 

编制单位:宁夏回族自治区固原市原州区委政策研究室(本级) 

2017年度 

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

1,291,622.59 

914,692.30 

376,930.29 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

1,205,533.08 

831,307.55 

374,225.53 

0.00 

0.00 

0.00 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

1,205,533.08 

831,307.55 

374,225.53 

0.00 

0.00 

0.00 

2013101 

  行政运行 

1,205,533.08 

831,307.55 

374,225.53 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

29,718.80 

29,718.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

27,060.00 

27,060.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

1,560.00 

1,560.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080507 

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 

25,500.00 

25,500.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助★ 

2,658.80 

2,658.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082701 

  财政对失业保险基金的补助★ 

361.20 

361.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助★ 

919.06 

919.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082703 

  财政对生育保险基金的补助★ 

1,378.54 

1,378.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

53,665.95 

53,665.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助★ 

53,665.95 

53,665.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101201 

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ 

53,665.95 

53,665.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

2,704.76 

0.00 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

21301 

农业 

2,704.76 

0.00 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

2130124 

  农业组织化与产业化经营 

2,704.76 

0.00 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

— 4.%d — 

  

  

  

  

    

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财决01-1表 

编制单位:宁夏回族自治区固原市原州区委政策研究室(本级) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2017年度 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

收     入 

支     出 

支     出 

项    目 

行次 

年初预算数 

调整预算数 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

年初预算数 

调整预算数 

决算数 

项目(按支出性质和经济分类) 

行次 

年初预算数 

调整预算数 

决算数 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏    次 

  

1 

2 

3 

栏    次 

  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

栏    次 

  

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

1,097,973.54 

1,059,640.57 

1,059,640.57 

一、一般公共服务支出 

31 

897,639.00 

897,639.00 

0.00 

1,017,116.80 

1,017,116.80 

0.00 

1,017,116.80 

1,017,116.80 

0.00 

一、基本支出 

54 

1,097,973.54 

1,097,973.54 

0.00 

912,754.75 

912,754.75 

0.00 

912,754.75 

912,754.75 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

二、外交支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    人员经费 

55 

862,696.54 

862,696.54 

0.00 

833,357.75 

833,357.75 

0.00 

833,357.75 

833,357.75 

0.00 

  

3 

  

  

  

三、国防支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    日常公用经费 

56 

235,277.00 

235,277.00 

0.00 

79,397.00 

79,397.00 

0.00 

79,397.00 

79,397.00 

0.00 

  

4 

  

  

  

四、公共安全支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

二、项目支出 

57 

0.00 

0.00 

0.00 

190,451.56 

190,451.56 

0.00 

190,451.56 

190,451.56 

0.00 

  

5 

  

  

  

五、教育支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    基本建设类项目 

58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

6 

  

  

  

六、科学技术支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    行政事业类项目 

59 

0.00 

0.00 

0.00 

190,451.56 

190,451.56 

0.00 

190,451.56 

190,451.56 

0.00 

  

7 

  

  

  

七、文化体育与传媒支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8 

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

38 

105,804.18 

105,804.18 

0.00 

29,718.80 

29,718.80 

0.00 

29,718.80 

29,718.80 

0.00 

  

61 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9 

  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

42,291.48 

42,291.48 

0.00 

53,665.95 

53,665.95 

0.00 

53,665.95 

53,665.95 

0.00 

  

62 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

十、节能环保支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

63 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

十一、城乡社区支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

支出经济分类 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 

  

  

  

十二、农林水支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

2,704.76 

2,704.76 

0.00 

2,704.76 

2,704.76 

0.00 

    工资福利支出 

65 

 

 

 

 

 

 

757,916.75 

757,916.75 

0.00 

  

13 

  

  

  

十三、交通运输支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    商品和服务支出 

66 

 

 

 

 

 

 

252,571.56 

252,571.56 

0.00 

  

14 

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    对个人和家庭的补助 

67 

 

 

 

 

 

 

75,441.00 

75,441.00 

0.00 

  

15 

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    对企事业单位的补贴 

68 

 

 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

  

  

  

十六、金融支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    债务利息支出 

69 

 

 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

  

  

十七、援助其他地区支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    基本建设支出 

70 

 

 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    其他资本性支出 

71 

 

 

 

 

 

 

17,277.00 

17,277.00 

0.00 

  

19 

  

  

  

十九、住房保障支出 

49 

52,238.88 

52,238.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    其他支出 

72 

 

 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

  

20 

  

  

  

二十、粮油物资储备支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

73 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

二十一、其他支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

74 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

二十二、债务还本支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

75 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

二十三、债务付息支出 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年收入合计 

24 

1,097,973.54 

1,059,640.57 

1,059,640.57 

本年支出合计 

77 

1,097,973.54 

1,097,973.54 

0.00 

1,103,206.31 

1,103,206.31 

0.00 

1,103,206.31 

1,103,206.31 

0.00 

本年支出合计 

77 

1,097,973.54 

1,097,973.54 

0.00 

1,103,206.31 

1,103,206.31 

0.00 

1,103,206.31 

1,103,206.31 

0.00 

  

25 

  

  

  

  

78 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

78 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

年初财政拨款结转和结余 

26 

0.00 

126,450.14 

126,450.14 

年末财政拨款结转和结余 

79 

0.00 

0.00 

0.00 

82,884.40 

82,884.40 

0.00 

82,884.40 

82,884.40 

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

79 

0.00 

0.00 

0.00 

82,884.40 

82,884.40 

0.00 

82,884.40 

82,884.40 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

27 

0.00 

126,450.14 

126,450.14 

    基本支出结转 

80 

0.00 

0.00 

0.00 

79.02 

79.02 

0.00 

79.02 

79.02 

0.00 

    基本支出结转 

80 

0.00 

0.00 

0.00 

79.02 

79.02 

0.00 

79.02 

79.02 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

0.00 

0.00 

0.00 

    项目支出结转和结余 

81 

0.00 

0.00 

0.00 

82,805.38 

82,805.38 

0.00 

82,805.38 

82,805.38 

0.00 

    项目支出结转和结余 

81 

0.00 

0.00 

0.00 

82,805.38 

82,805.38 

0.00 

82,805.38 

82,805.38 

0.00 

  

29 

  

  

  

  

82 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

82 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

总计 

30 

1,097,973.54 

1,186,090.71 

1,186,090.71 

总计 

83 

1,097,973.54 

1,097,973.54 

0.00 

1,186,090.71 

1,186,090.71 

0.00 

1,186,090.71 

1,186,090.71 

0.00 

总计 

83 

1,097,973.54 

1,097,973.54 

0.00 

1,186,090.71 

1,186,090.71 

0.00 

1,186,090.71 

1,186,090.71 

0.00 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财决07表 

编制单位:宁夏回族自治区固原市原州区委政策研究室(本级) 

  

  

  

  

2017年度 

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

小计 

人员经费 

日常公用经费 

小计 

项目支出结转 

项目支出结余 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

合计 

126,450.14 

3,193.20 

123,256.94 

1,059,640.57 

909,640.57 

150,000.00 

1,103,206.31 

912,754.75 

833,357.75 

79,397.00 

190,451.56 

82,884.40 

79.02 

82,805.38 

82,805.38 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

123,536.81 

2,984.63 

120,552.18 

976,385.37 

826,385.37 

150,000.00 

1,017,116.80 

829,370.00 

749,973.00 

79,397.00 

187,746.80 

82,805.38 

0.00 

82,805.38 

82,805.38 

0.00 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

123,536.81 

2,984.63 

120,552.18 

976,385.37 

826,385.37 

150,000.00 

1,017,116.80 

829,370.00 

749,973.00 

79,397.00 

187,746.80 

82,805.38 

0.00 

82,805.38 

82,805.38 

0.00 

2013101 

  行政运行 

123,536.81 

2,984.63 

120,552.18 

976,385.37 

826,385.37 

150,000.00 

1,017,116.80 

829,370.00 

749,973.00 

79,397.00 

187,746.80 

82,805.38 

0.00 

82,805.38 

82,805.38 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

208.57 

208.57 

0.00 

29,589.25 

29,589.25 

0.00 

29,718.80 

29,718.80 

29,718.80 

0.00 

0.00 

79.02 

79.02 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

0.00 

0.00 

0.00 

27,060.00 

27,060.00 

0.00 

27,060.00 

27,060.00 

27,060.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

0.00 

0.00 

0.00 

1,560.00 

1,560.00 

0.00 

1,560.00 

1,560.00 

1,560.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080507 

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 

0.00 

0.00 

0.00 

25,500.00 

25,500.00 

0.00 

25,500.00 

25,500.00 

25,500.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助★ 

208.57 

208.57 

0.00 

2,529.25 

2,529.25 

0.00 

2,658.80 

2,658.80 

2,658.80 

0.00 

0.00 

79.02 

79.02 

0.00 

0.00 

0.00 

2082701 

  财政对失业保险基金的补助★ 

0.00 

0.00 

0.00 

361.20 

361.20 

0.00 

361.20 

361.20 

361.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助★ 

208.57 

208.57 

0.00 

789.51 

789.51 

0.00 

919.06 

919.06 

919.06 

0.00 

0.00 

79.02 

79.02 

0.00 

0.00 

0.00 

2082703 

  财政对生育保险基金的补助★ 

0.00 

0.00 

0.00 

1,378.54 

1,378.54 

0.00 

1,378.54 

1,378.54 

1,378.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

0.00 

0.00 

0.00 

53,665.95 

53,665.95 

0.00 

53,665.95 

53,665.95 

53,665.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助★ 

0.00 

0.00 

0.00 

53,665.95 

53,665.95 

0.00 

53,665.95 

53,665.95 

53,665.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101201 

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ 

0.00 

0.00 

0.00 

53,665.95 

53,665.95 

0.00 

53,665.95 

53,665.95 

53,665.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

2,704.76 

0.00 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21301 

农业 

2,704.76 

0.00 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130124 

  农业组织化与产业化经营 

2,704.76 

0.00 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

— 12.%d — 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  六、 

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  

  

  

编制单位:宁夏回族自治区固原市原州区委政策研究室(本级) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2017年度 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元  

项目 

合计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助 

基本建设支出 

其他资本性支出对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出  

支出功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本工资 

津贴补贴 

奖金 

其他社会保障缴费 

伙食补助费 

绩效工资 

机关事业单位基本养老保险缴费 

职业年金缴费 

其他工资福利支出 

小计 

办公费 

印刷费 

咨询费 

手续费 

水费 

电费 

邮电费 

取暖费 

物业管理费 

差旅费 

因公出国(境)费用 

维修(护)费 

租赁费 

会议费 

培训费 

公务接待费 

专用材料费 

被装购置费 

专用燃料费 

劳务费 

委托业务费 

工会经费 

福利费 

公务用车运行维护费 

其他交通费用 

税金及附加费用 

其他商品和服务支出 

小计 

离休费 

退休费 

退职(役)费 

抚恤金 

生活补助 

救济费 

医疗费 

助学金 

奖励金 

生产补贴 

住房公积金 

提租补贴 

购房补贴 

采暖补贴 

物业服务补贴 

其他对个人和家庭的补助支出 

小计 

房屋建筑物购建 

办公设备购置专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出  

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95  

合计 

190,451.56 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

183,068.56 

32,020.80 

34,824.00 

0.00 

135.00 

0.00 

0.00 

2,569.76 

0.00 

0.00 

12,239.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5,845.00 

0.00 

95,435.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,383.00 0.00 7,383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

201 

一般公共服务支出 

187,746.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

180,363.80 

32,020.80 

34,824.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

12,239.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5,845.00 

0.00 

95,435.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,383.00 0.00 7,383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

187,746.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

180,363.80 

32,020.80 

34,824.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

12,239.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5,845.00 

0.00 

95,435.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,383.00 0.00 7,383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

2013101 

  行政运行 

187,746.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

180,363.80 

32,020.80 

34,824.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

12,239.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5,845.00 

0.00 

95,435.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,383.00 0.00 7,383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

213 

农林水支出 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

135.00 

0.00 

0.00 

2,569.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

21301 

农业 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

135.00 

0.00 

0.00 

2,569.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

2130124 

  农业组织化与产业化经营 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2,704.76 

0.00 

0.00 

0.00 

135.00 

0.00 

0.00 

2,569.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                          

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  

  

  

部门决算相关信息统计表 

  

  

  

编制单位:宁夏回族自治区固原市原州区委政策研究室(本级) 

2017年度 

  

  

金额单位:元 

项  目 

行次 

预算数 

统计数 

项  目 

行次 

统计数 

栏  次 

1 

2 

栏  次 

3 

一、“三公”经费支出 

1 

 

 

二、机关运行经费 

22 

79,397.00 

(一)支出合计 

2 

0.00 

0.00 

(一)行政单位 

23 

79,397.00 

  1.因公出国(境)费 

3 

0.00 

0.00 

(二)参照公务员法管理事业单位 

24 

0.00 

  2.公务用车购置及运行维护费 

4 

0.00 

0.00 

  

25 

  

    (1)公务用车购置费 

5 

0.00 

0.00 

三、国有资产占用情况 

26 

 

    (2)公务用车运行维护费 

6 

0.00 

0.00 

(一)车辆数合计(辆) 

27 

0 

  3.公务接待费 

7 

0.00 

0.00 

  1.部级领导干部用车 

28 

0 

    (1)国内接待费 

8 

0.00 

0.00 

  2.一般公务用车 

29 

0 

         其中:外事接待费 

9 

0.00 

0.00 

  3.一般执法执勤用车 

30 

0 

    (2)国(境)外接待费 

10 

0.00 

0.00 

  4.特种专业技术用车 

31 

0 

(二)相关统计数 

11 

 

 

  5.其他用车 

32 

0 

  1.因公出国(境)团组数(个) 

12 

 

0 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套) 

33 

0 

  2.因公出国(境)人次数(人) 

13 

 

0 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套) 

34 

0 

  3.公务用车购置数(辆) 

14 

 

0 

  

35 

  

  4.公务用车保有量(辆) 

15 

 

0 

  

36 

  

  5.国内公务接待批次(个) 

16 

 

0 

  

37 

  

     其中:外事接待批次(个) 

17 

 

0 

  

38 

  

  6.国内公务接待人次(人) 

18 

 

0 

  

39 

  

     其中:外事接待人次(人) 

19 

 

0 

  

40 

  

  7.国(境)外公务接待批次(个) 

20 

 

0 

  

41 

  

  8.国(境)外公务接待人次(人) 

21 

 

0 

  

42 

  

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 

    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 

    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 

    

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财决09表 

编制单位:宁夏回族自治区固原市原州区委政策研究室(本级) 

  

  

  

  

  

2017年度 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

小计 

人员经费 

日常公用经费 

小计 

项目支出结转 

项目支出结余 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

— 16.%d — 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  第三部分  2017年度部门决算数据情况说明 

       一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计123.26元,支出总计129.16元。与2016年相比,收入增加13.83元,增加12.6%,支出增加21.4元,增加19.8% 

       二、收入决算情况说明 

  本年收入合计123.26万元,其中财政拨款收入109.43万元,占总收入100% 

       三、支出决算情况说明 

  本年支出合计129.16万元,其中:基本支出91.47万元,占71%;项目支出37.69万元,占29% 

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017 年度财政拨款收入总决算105.96万元。与2016年相比,财政拨款收入减少3.47万元,减少3.2%。财政拨款支出总决算110.32万元。与2016年相比,财政拨款支出增加3.34万元,上升3.1% 

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出110.32元,占本年支出合计的85%。与2016年相比,财政拨款支出增加3.34万元,上升3.1%. 

  (二)财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出110.32万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务101.71万元,占 92.2%;社会保障和就业支出2.97万元,占2.7%;医疗卫生与计划生育支出5.37万元,占4.87%。农林水支出0.27万元,占0.23% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为109.8元,支出决算为110.32,完成年初预算的100.4%。决算数于预算数的主要原因:是部分项目年初没有做预算,在年中才开始实施。 

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出91.2元,其中:人员经费83.3元,公用经费7.9元。支出具体情况如下 

  1.工资福利支出75.79元,较2016年决算数增加3.99元,增长5.5% 

  2.商品和服务支出25.26元,较2016年决算数减少50.89元,减少66.8% 

  3.对个人和家庭的补助7.5元,较2016年决算数减少3.5元,减少32% 

  4.其他资本性支1.73万元2016我单位无其他资本性支出。 

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017 年度三公经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年无收入,也没有上使用政府性基金安排的支出。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2017年,本部门机关运行经费支出7.94 

  (二)政府采购情况说明 

  2017年,我单位无政府采购项目。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至20171231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

   

  第四部分  名词解释 

  本单位无需解释的名词

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面

网站地图

主办:固原市原州区人民政府办公室     运行管理:固原市原州区信息中心

联系电话:0954-2040366 电子邮件:yzqxxzx@163.com

宁ICP备10000747号    网站标识码:6404020001     宁公网安备64040202000009号