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索 引 号 640421015/2021-00005 发文时间 2021-09-08
发布机构 原州区审计局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 原州区审计局2020年部门决算公开
原州区审计局2020年部门决算公开

2020年度原州区审计局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区关于审计工作的方针、政策。

(二)负责对原州区财政收支和法律法规规定属于国家审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,切实提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障原州区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(三)向原州区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受原州区人民政府委托向原州区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实报告;向原州区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果,向有关部门通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议:原州区本级预算执行情况和其他财政收支,原州区各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支;使用自治区、固原市、原州区农业、资源和生态环境保护资金的单位财务收支;原州区投资和以原州区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;原州区国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益;原州区政府部门管理和其他单位受原州区政府及其他部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;法律、法规、规章规定应由原州区审计局审计的其他事项;固原市审计局授权的事项。

(五)按规定对原州区管理的党政领导干部和企事业单位领导人员及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对中央、自治区及原州区宏观调控政策措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或原州区政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导、监督内部审计、社会审计工作。

(九)承办原州区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局为一级预算单位,无二级单位,按照部门决算编报要求,纳入2020年度部门决算编报范围。根据编委有关文件规定,审计局编制17个,其中行政15个,工勤2个,现有在职人员18个,退休8个。

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,801,911.32

一、一般公共服务支出

31

4,574,774.29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

、上级补助收入

3

三、国防支出

33

、事业收入

4

四、公共安全支出

34

、经营收入

5

五、教育支出

35

、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

36

、其他收入

7

371345.28 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

257,544.94

9

九、卫生健康支出

39

170,886.54

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

110,500.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十其他支出

53

1,986.00

24

二十、债务还本支出

54

25

二十、债务付息支出

55

26

二十抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

5,173,256.60

本年支出合计

57

5,113,705.77

使用非财政拨款结余

28

144,826.35

结余分配

58

年初结转和结余

29

150,352.90

年末结转和结余

59

209,903.73

总计

30

5323609.5

总计

60

5,113,705.77

5,113,705.77

5,113,705.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:原州区审计局

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,173,256.60

4,801,911.32

371,345.28

201

一般公共服务支出

4,634,325.12

4,264,965.84

369,359.28

20108

审计事务

4,533,850.82

4,164,491.54

369,359.28

2010801

行政运行

2,687,007.38

2,687,007.38

0.00

2010802

一般行政管理事务

100,000.00

100,000.00

0.00

2010804

审计业务

1,120,664.58

751,305.30

369,359.28

2010899

其他审计事务支出

626,178.86

626,178.86

0.00

20199

其他一般公共服务支出

100,474.30

100,474.30

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

100,474.30

100,474.30

0.00

208

社会保障和就业支出

257,544.94

255,558.94

1,986.00

20805

行政事业单位养老支出

255,558.94

255,558.94

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

224,251.50

224,251.50

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31,307.44

31,307.44

0.00

20809

退役安置

1,986.00

0.00

1,986.00

2080999

其他退役安置支出

1,986.00

0.00

1,986.00

210

卫生健康支出

170,886.54

170,886.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

170,886.54

170,886.54

0.00

2101103

公务员医疗补助

47,549.38

47,549.38

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

123,337.16

123,337.16

0.00

221

住房保障支出

110,500.00

110,500.00

0.00

22102

住房改革支出

110,500.00

110,500.00

0.00

2210203

购房补贴

110,500.00

110,500.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:原州区审计局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,113,705.77

3,225,938.86

1,887,766.91

201

一般公共服务支出

4,574,774.29

2,687,007.38

1,887,766.91

20108

审计事务

4,474,299.99

2,687,007.38

1,787,292.61

2010801

行政运行

2,687,007.38

2,687,007.38

0.00

2010802

一般行政管理事务

100,000.00

0.00

100,000.00

2010804

审计业务

1,061,113.75

0.00

1,061,113.75

2010899

其他审计事务支出

626,178.86

0.00

626,178.86

20199

其他一般公共服务支出

100,474.30

0.00

100,474.30

2019999

其他一般公共服务支出

100,474.30

0.00

100,474.30

208

社会保障和就业支出

257,544.94

257,544.94

0.00

20805

行政事业单位养老支出

255,558.94

255,558.94

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

224,251.50

224,251.50

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31,307.44

31,307.44

0.00

20809

退役安置

1,986.00

1,986.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

1,986.00

1,986.00

0.00

210

卫生健康支出

170,886.54

170,886.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

170,886.54

170,886.54

0.00

2101103

公务员医疗补助

47,549.38

47,549.38

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

123,337.16

123,337.16

0.00

221

住房保障支出

110,500.00

110,500.00

0.00

22102

住房改革支出

110,500.00

110,500.00

0.00

2210203

购房补贴

110,500.00

110,500.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门原州区审计局

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,801,911.32

一、一般公共服务支出

33

4,264,965.84

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

255,558.94

9

九、卫生健康支出

41

170,886.54

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

110,500.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十灾害防治及应急管理支出

54

23

二十、其他支出

55

24

二十、债务还本支出

56

25

二十、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支

58

本年收入合计

27

4,801,911.32

本年支出合计

59

4,801,911.32

年初财政拨款结转和结余

28

4,015.27

年末财政拨款结转和结余

60

4,015.27

一、一般公共预算财政拨款

29

4,015.27

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨

31

63

合计

32

4805926.59

合计

64

4,801,911.32 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:原州区审计局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,801,911.32

3,223,952.86

1,577,958.46

201

一般公共服务支出

4,264,965.84

2,687,007.38

1,577,958.46

20108

审计事务

4,164,491.54

2,687,007.38

1,477,484.16

2010801

行政运行

2,687,007.38

2,687,007.38

0.00

2010802

一般行政管理事务

100,000.00

0.00

100,000.00

2010804

审计业务

751,305.30

0.00

751,305.30

2010899

其他审计事务支出

626,178.86

0.00

626,178.86

20199

其他一般公共服务支出

100,474.30

0.00

100,474.30

2019999

其他一般公共服务支出

100,474.30

0.00

100,474.30

208

社会保障和就业支出

255,558.94

255,558.94

0.00

20805

行政事业单位养老支出

255,558.94

255,558.94

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

224,251.50

224,251.50

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31,307.44

31,307.44

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

170,886.54

170,886.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

170,886.54

170,886.54

0.00

2101103

公务员医疗补助

47,549.38

47,549.38

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

123,337.16

123,337.16

0.00

221

住房保障支出

110,500.00

110,500.00

0.00

22102

住房改革支出

110,500.00

110,500.00

0.00

2210203

购房补贴

110,500.00

110,500.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

原州区审计局

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,975,666.51

302

商品和服务支出

1,806,438.81

310

资本性支出

19,806.00

30101

基本工资

764,390.00

30201

办公费

142,016.10

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

838,898.00

30202

印刷费

9,906.90

31002

办公设备购置

485.00

30103

奖金

567,730.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

19,321.00

30106

伙食补助费

30204

手续费

10,480.00

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

1,600.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

224,251.50

30206

电费

2,000.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

31,307.44

30207

邮电费

23,622.31

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

123,337.16

30208

取暖费

14,934.30

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

47,549.38

30209

物业管理费

3,845.00

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2,601.03

30211

差旅费

87,935.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

375,602.00

30214

租赁费

152,690.00

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

536.00

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

189,880.50

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

903,289.10

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

16,388.35

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39906

赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

164,107.25

39907

国家赔偿费用支出

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

83,208.00

39999

其他支出

307

债务利息及费用支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,975,666.51

公用经费合计

1826244.81

合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:原州区审计局

金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:原州区审计局

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决 11 表

国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5173256.6元,支出总计5113705.77元。与2019相比,收减少元,下降35%;减少元,下降35%,主要原因是项目收入预算拨款款减少

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5173256.6元,其中:财政拨款收入4801911.32元,占93%;其他收入371345.28元,占7%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5113705.77元,其中:基本支出3225938.86元,占63%;项目支出1887766.91元,占37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4801911.32元,支出总计4801911.32元。2019相比,财政拨款收入减少2874615.17元,下降37%;减少2929488.38元下降38%,主要原因是2020年度项目支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4801911.32元,占本年支出合计的94%。与2019相比,一般公共预算财政拨款支出减少2929488.38元,下降38%,主要原因是项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4801911.32元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,264,965.84元,占89%;社会保障和就业(类)支出255,558.94元,占5%;卫生健康(类)支出170,886.54元,占4%;住房保障(类)支出110,500.00元,占2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3806500.00元,支出决算为4801911.32元,完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因:增拨项目经费;其中2010804/审计业务经费增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4801911.32元,其中:人员经费2,975,666.51元,公用经费1826244.81支出具体情况如下:

1.工资福利支出2,975,666.51元,较2020年度年初预算数减少67033.49元,减少2%,主要原因是2020年下半年调出1人;较2019决算数增加484711.22元,增长19%

2.商品和服务支出1,806,438.81元,2020年度年初预算数增加1627138.81元,增长90%,主要原因是增加了中介审计费;较2019决算数减少3360127.25元,降低65%

3.对个人和家庭的补助0.00元,主要原因是无预算支出;较2019年度决算数减少4500.00元,降低100%

4.资本性支出(基本建设)0.00元,主要原因是无预算支出

5.资本性支出19,806.00元,2020年度年初预算数增加19,806.00元,增长100%,主要原因当年新增运动器材;较2019年度决算数减少49572.35元,降低71%

6.对企业补助(基本建设)0.00主要原因是无此项预算支出

8.其他支出0.00元,主要原因是无此项预算支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明

2020年度“三公”经费无预算支出

2020年度2019年无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入及支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020本部门机关运行经费支出264,926.35元2019减少4971018.06元,下降95%。主要原因是2020年度减少了项目支出

(二)政府采购情况说明

2020我局无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况说明

截至202012月31日,本部门房屋面积503.2平方米,无车辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,原州区审计局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金188万元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。原州区审计局今年在部门决算中增加“中介审计费用”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“中介审计费用”项目自评得分为100分。未发现问题。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出:是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财 政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出:是指单位用一般公共预算财政拨款 安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经 费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购 置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

第五部分    附件

其他有关公开资料

无其他公开资料。

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