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索 引 号 640421014/2018-13412 发文时间 2018-01-21
发布机构 原州区卫生健康局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 固原市原州区宋家巷城市社区卫生服务中心2018年部门预算
固原市原州区宋家巷城市社区卫生服务中心2018年部门预算

  目录

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  宋家巷城市社区卫生服务中心是融合预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导为一体,为辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务等经济、有效、方便、连续的社区卫生服务。坚持社区卫生服务的公益性,以辖区居民为服务对象,以居民健康为中心,以居民满意为目标,突出孕产妇、0-6岁儿童、老年人、高血压、2型糖尿病等慢性病患者以及重型精神疾病患者等健康管理重点人群,免费提供宁夏12类52项基本公共卫生服务项目。落实国家基本药物制度和药品“三统一”政策,全部药物执行零差率销售,为辖区居民提供常见病、多发病的社区诊疗工作,开展城镇参保居民普通门诊医疗统筹工作,门诊就医报销比例达60%。

  二、部门预算单位构成

  原州区宋家巷城市社区卫生服务中心隶属原州区卫生和计划生育局下属预算单位,执行事业单位会计制度。

  单位核定编制5人,借调编制13人,特岗2人,聘用人员35人。

  

  原州区宋家巷2018年部门预算---预算表

  一、财政拨款收支预算总表

  财政拨款收支预算总表

  单位:万元

  收     入

  支     出

  项    目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  小计

  公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  一、本年收入

  87.4575

  一、本年支出

  87.4575

  87.4575

 

  (一)一般公共预算财政拨款

 

  (一)一般公共服务支出

     

  (二)政府性基金预算财政拨款

 

  (二)外交支出

     
   

  (三)国防支出

     
   

  (四)公共安全支出

     
   

  (五)教育支出

     
   

  (六)科学技术支出

     
   

  (七)文化体育与传媒支出

     
   

  (八)社会保障和就业支出

  85.3055

  85.3055

 
   

  (九)医疗卫生与计划生育支出

     
   

  (十)节能环保支出

     
   

  (十一)城乡社区支出

     
   

  (十二)农林水支出

     
   

  (十三)交通运输支出

     
   

  (十四)资源勘探信息等支出

     
   

  (十五)商业服务业等支出

     
   

  (十六)金融支出

     
   

  (十七)国土海洋气象等支出

     
   

  (十八)住房保障支出

  2.1520

  2.1520

 
   

  (十九)粮油物资储备支出

     
   

  (二十)其他支出

     
           

  二、上年结转结余

 

  二、年末结转结余

     

  (一)一般公共预算财政拨款

 

  (一)一般公共预算财政拨款

     

  (二)政府性基金预算财政拨款

 

  (二)政府性基金预算财政拨款

     

  收入总计

  87.4575

  支出总计87.4575

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  二、财政拨款支出预算总表

  财政拨款支出预算总表

  单位:万元

  功能分类科目

  2018年预算安排总计

  公共财政预算拨款

  政府性基金

  科目编码

  科目名称

  小计

  财政拨款

  纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

  中央专项转移支付

  中央一般性转移支付

  30113

  住房公积金

  5.4871

  5.4871

  5.4871

       

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  9.1452

  9.1452

  9.1452

       

  30109

  职业年金缴费

  3.6580

  3.6580

  3.6580

       

  30111

  公务员医疗补助缴费

  1.3717

  1.3717

  1.3717

       

  30112

  工伤保险

  0.0914

  0.0914

  0.0914

       

  30112

  失业保险

  0.2286

  0.2286

  0.2286

       

  30112

  生育保险

  0.1829

  0.1829

  0.1829

       

  2210203

  购房补贴

  2.1520

  2.1520

  2.1520

       

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

  3.6580

  3.6580

  3.6580

       
                 
                 

  三、一般公共预算支出表

  一般公共预算支出表

  单位:万元

  功能分类科目

  2017年执行数

  2018年预算数

  2018年预算数与2017年执行数

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

 

  增减额

  增减%

  30113

  住房公积金

 

  5.4871

  5.4871

 

  增5.59

  15%

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

  9.1452

  9.1452

     

  30109

  职业年金缴费

 

  3.6580

  3.6580

     

  30111

  公务员医疗补助缴费

 

  1.3717

  1.3717

     

  30112

  工伤保险

 

  0.0914

  0.0914

     

  30112

  失业保险

 

  0.2286

  0.2286

     

  30112

  生育保险

 

  0.1829

  0.1829

     

  2210203

  购房补贴

 

  2.1520

  2.1520

     

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

 

  3.6580

  3.6580

     
               
               
               

  四、一般公共预算基本支出表

  一般公共预算基本支出表

  单位:万元

  经济科目

  基本支出预算

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员支出

  日常公用支出

  总计

  85.3055

 

  5.8

  301

  一、工资福利支出

 

  81.1495

 

  30101

  基本工资

 

  22.4376

 

  30102

  津贴补贴

 

  5.8080

 

  30103

  奖金

     

  30106

  伙食补助费

     

  30107

  绩效工资

 

  13.9632

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

  9.1452

 

  30109

  职业年金缴费

 

  3.6580

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

 

  3.6580

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

     

  30112

  其他社会保障缴费

     

  30114

  医疗费

     

  30113

  住房公积金

 

  5.4871

 

  30199

  其他工资福利支出

     

  302

  二、商品和服务支出

     

  30201

  办公费

     

  30202

  印刷费

     

  30203

  咨询费

     

  30204

  手续费

     

  30205

  水费

     

  30206

  电费

     

  30207

  邮电费

     

  30208

  取暖费

     

  30209

  物业管理费

     

  30211

  差旅费

     

  30212

  因公出国(境)费用

     

  30213

  维修(护)费

     

  30214

  租赁费

     

  30215

  会议费

     

  30216

  培训费

     

  30217

  公务接待费

     

  30218

  专用材料费

     

  30224

  被装购置费

     

  30225

  专用燃料费

     

  30226

  劳务费

     

  30227

  委托业务费

     

  30228

  工会经费

     

  30229

  福利费

     

  30231

  公务用车运行维护费

     

  30239

  其他交通费用

     

  30240

  税金及附加费用

     

  30299

  其他商品和服务支出

     

  303

  三、对个人和家庭的补助

     

  30301

  离休费

     

  30302

  退休费

     

  30303

  退职(役)费

     

  30304

  抚恤金

     

  30305

  生活补助

     

  30306

  救济费

     

  30307

  医疗费

     

  30308

  助学金

     

  30309

  奖励金

     

  30310

  个人农业生产补贴

     

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  0.1516

 

  310

  四、资本性支出

     

  31002

  办公设备购置

     

  31003

  专用设备购置

     

  31007

  信息网络及软件购置更新

     

  31009

  其他资本性支出

     

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  一般公共预算“三公”经费支出表

  单位:万元

  2017年预算数

  2017年执行数

  2018年预算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

  注:2018年“三公”经费预算以2017年决算数为控制数,保持零增长

  六、政府性基金预算支出表

  政府性基金预算支出表

  单位:万元

  功能分类科目

  2018年预算安排总计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  小计

  工资福利支出

  商品和服务支出

  对个人和家庭的补助

  对企事业单位的补贴

  债务利息支出

  其他资本性支出

  其他支出

                       
                       
                       
                       
                       
                       

  七、部门收支预算总表

  部门收支预算总表

  单位:万元

  收     入

  支     出

  项    目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  小计

  公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  一、本年收入

  87.4575

  一、本年支出

  87.4575

  87.4575

 

  (一)一般公共预算财政拨款

  87.4575

  (一)一般公共服务支出

     

  (二)政府性基金预算财政拨款

 

  (二)外交支出

     

  (三)事业收入

 

  (三)国防支出

     

  (四)事业单位经营收入

 

  (四)公共安全支出

     

  (五)其他收入

 

  (五)教育支出

     
   

  (六)科学技术支出

     
   

  (七)文化体育与传媒支出

     
   

  (八)社会保障和就业支出

  85.3055

  85.3055

 
   

  (九)医疗卫生与计划生育支出

     
   

  (十)节能环保支出

     
   

  (十一)城乡社区支出

     
   

  (十二)农林水支出

     
   

  (十三)交通运输支出

     
   

  (十四)资源勘探信息等支出

     
   

  (十五)商业服务业等支出

     
   

  (十六)金融支出

     
   

  (十七)国土海洋气象等支出

     
   

  (十八)住房保障支出

  2.1520

  2.1520

 
   

  (十九)粮油物资储备支出

     
   

  (二十)其他支出

     

  二、上年结转结余

         

  其中:一般公共预算财政拨款

 

  二、年末结转结余

     

  政府性基金预算财政拨款

 

  其中:一般公共预算财政拨款

     
   

  政府性基金预算财政拨款

     

  收入总计

 

  支出总计

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  八、部门收入总表

  部门收入总表

  单位:万元

  功能分类科目

  合计

  上年结转、结余

  财政拨款收入

  事业收入

 

  上级补助收入

  下级单位上缴收入

  其他收入

  用事业基金弥补收支差额

  科目编码

  科目名称

  小计

  一般公共财政预算拨款收入

  政府性基金预算拨款收入

  金额

  其中:纳入财政专户管理的非税收入

  事业单位经营收入

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

  九、部门支出总表

  部门支出总表

  单位:万元

  功能分类科目

  合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  科目编码

  科目名称

  30113

  住房公积金

  5.4871

  5.4871

  5.4871

     

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  9.1452

  9.1452

  9.1452

     

  30109

  职业年金缴费

  3.6580

  3.6580

  3.6580

     

  30111

  公务员医疗补助缴费

  1.3717

  1.3717

  1.3717

     

  30112

  工伤保险

  0.0914

  0.0914

  0.0914

     

  30112

  失业保险

  0.2286

  0.2286

  0.2286

     

  30112

  生育保险

  0.1829

  0.1829

  0.1829

     

  2210203

  购房补贴

  2.1520

  2.1520

  2.1520

     

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

  3.6580

  3.6580

  3.6580

     

  2210203

  购房补贴

  15.2720

  15.2720

  15.2720

     

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

  17.4536

  17.4536

  17.4536

     
               

  

  原州区宋家巷2018年部门预算--部门预算情况说明

  一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收支总预算87.4575   万元。收入预算包括:一般公共预算拨款87.4575万元,政府性基金预算拨款    万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如:一般公共服务支出   万元,社会保障和就业支出85.3055万元,住房保障支出2.1520万元。其他支出 万元

  二、关于宋家巷2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明

  宋家巷2018年一般公共预算拨款基本支出87.4575 万元,比2017年执行数据增加  万元,增长(下降) %。其中:

  人员经费85.3055万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费  公费、水费、电费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费。

  (一)项目支出情况说明

  无

  三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 万元,公务接待费0万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)万元,主要原因0;公务用车运行费减少0万元,主要原因是财政预算2018年一辆车统一预算 万元,2017年财政指标数是 0万元,在就是单位业务性质是长期下乡,预算数远远不够,所以导致2018年预算数减少;公务接待费增加 0万元,主要原因2017年几乎未报销招待费。

  原州区是一个经费欠发达地区,地方财政收入基数小,无法预算部门“三公”经费。2018年我单位“三公”经费由公用经费支付,保持零增长。

  四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明

  2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

  人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明

  ***2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要用于0。

  五、关于宋家巷2018年收支预算情况的总体说明

  原州区宋家巷 2018年收入总预算 87.4575 万元,支出总预算 87.4575 万元。

  收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入 87.4575 万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入 0万元,占0%。

  支出预算包括:基本支出87.4575万元,占100 %;项目支出0万元,事业单位经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占 0 %。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,无地本级及所属0等   个行政单位和等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。所属单位有:0(列所属单位名称)。

  (二)政府采购情况

  2018年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0   万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,原州区宋家巷用占使用国有资产总体情况为房屋225.96平方米,价值30.4384万元;车辆1 辆,价值 11.82  万元;办公家具价值10.341 万元;其他资产价值 12.3404万元。

  (四)预算绩效情况

  无

  (五)其他需说明的事项

  无

  2018年部门预算--名词解释

  1、一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。

  2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。

  3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

  4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

  5、基金预算收支:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支,这部分收支范畴称为基金预算,将其收支单独编列,自求平衡。在资金使用上实行专款专用,以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入;支出称为基金预算支出。

  6、财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

  7、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

  8、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

  9、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。

  10、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。

  11、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。

  12、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

  注:名词解释各单位(部门)可根据需要甄选。特殊名词必须解释说明,如:普惠金融、薄弱校改造、地方粮票等,若无相关解释,需备注“无”。

  

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