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索 引 号 640421055/2019-00004 发文时间 2019-01-22
发布机构 原州区总工会 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 固原市原州区总工会2019年部门预算(本级)
固原市原州区总工会2019年部门预算(本级)

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

总工会2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

 原州区总工会属原州区财政一级预算单位,承担着原州区职工工会组织建设、职工维权、帮扶救困、培训等工作。执行《工会会计制度》。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,总工会部门预算包括:总工会本级预算。

总工会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

116.68 

(一)一般公共服务支出

85.76 

85.76

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

16.97 

16.97 

(九)卫生健康支出

4.49 

4.49 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

9.46 

9.46 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十其他支出

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

116.68 

支出总计116.68

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

 【113001】原州区总工会本级

116.68

98.68

18.00

 2012901

2012901-行政运行

61.54

61.54

 2012906

2012906-工会事务

14.00

14.00

 2012999

2012999-其他群众团体事务支出

4.00

4.00

 2019999

2019999-其他一般公共服务支出

6.22

6.22

 2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.16

8.16

 2080506

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

3.27

3.27

 2080599

2080599-其他行政事业单位离退休支出

4.80

4.80

 2082701

2082701-财政对失业保险基金的补助

0.33

0.33

 2082702

2082702-财政对工伤保险基金的补助

0.08

0.08

 2082703

2082703-财政对生育保险基金的补助

0.33

0.33

 2101103

2101103-公务员医疗补助

1.22

1.22

 2101201

2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助

3.27

3.27

 2210201

2210201-住房公积金

4.90

4.90

 2210203

2210203-购房补贴

4.56

4.56

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

116.68

107.26

9.42

301

一、工资福利支出

102.30

102.30

30101

基本工资

21.30

21.30

30102

津贴补贴

41.92

41.92

30103

奖金

1.72

1.72

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.16

8.16

30109

职业年金缴费

3.27

3.27

30110

职工基本医疗保险缴费

3.27

3.27

30111

公务员医疗补助缴费

1.22

1.22

30112

其他社会保障缴费

0.74

0.74

30113

住房公积金

4.90

4.90

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

15.80

15.80

302

二、商品和服务支出

9.42

9.42

30201

办公费

1.50

1.50

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

6.22

6.22

30209

物业管理费

30211

差旅费

1.70

1.70

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

4.96

4.96

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.92

0.92

30306

救济费

4.00

4.00

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.04

0.04

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0.63

 0

 0.63

 0

 0.63

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 0

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

一、行政支出

    (1)一般公共预算财政拨款收入

116.68

            其中:财政拨款支出

116.68

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

            其中:财政拨款支出

          纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

116.68

本年支出合计

116.68

十、上年结转

九、年末结转结余

    (1)财政拨款结转

    (1)财政拨款结转

          其中:一般公共预算财政拨款收入

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    (2)非财政拨款结转

    (2)财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    (3)非财政拨款结转

    (1)财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    (4)非财政拨款结余

    (2)非财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    (5)专用结余

    (3)专用结余

    (6)经营结余

    (4)经营结余

收入总计

支出总计

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

116.68

116.68

116.68

、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

 【113001】原州区总工会本级

116.68

116.68

  2012901

61.54

61.54

  2012906

14.00

14.00

  2012999

4.00

4.00

  2019999

6.22

6.22

  2080505

8.16

8.16

  2080506

3.27

3.27

  2080599

4.80

4.80

  2082701

0.33

0.33

  2082702

0.08

0.08

  2082703

0.33

0.33

  2101103

1.22

1.22

  2101201

3.27

3.27

  2210201

4.90

4.90

  2210203

4.56

4.56

总工会2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 总工会2019年财政拨款收入预算 116.68 万元,其中:本年收入 116.68 万元,包括一般公共预算拨款 116.68   万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 116.68 万元,包括:一般公共服务支出  85.76万元、社会保障和就业支出 16.97 万元、卫生健康支出4.49万元,住房保障支出9.46万元。

二、关于总工会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

总工会2019年一般公共预算财政拨款基本支出116.68  万元,其中:本年收入安排支出116.68万元,上年结转资金安排支出0万元。

人员经费107.26万元,主要包括:基本工资21.30万元、津贴补贴41.92万元、奖金1.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.16万元、职业年金缴费3.27万元、职工基本医疗保险缴费3.27万元、公务员医疗补助缴费1.22万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金4.90万元、其他工资福利支出15.80万元、生活补助0.92万元、救济费4.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

公用经费9.42万元,主要包括办公费1.50万元、取暖费6.22万元、差旅费1.70万元。

(二)项目支出情况说明

总工会2019年一般公共预算财政拨款项目支出18万元,其中:本年收入安排支出18万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:工会事务14万元、其他群众团体事务支出4万元。2019年预算18万元,比2018年执行数(决算数)增加18万元,增长100 %。预算项目资金主要用于基本支出。

三、关于总工会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算和2018年预算都是0万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因无此业务;公务用车购置费0万元,主要原因无此业务;公务用车运行费0万元,主要原因无此业务;公务接待费0万元,主要原因无此业务。

2018年预算相比较无增减变化。

四、关于总工会2019年政府性基金预算拨款情况说明

总工会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于总工会2019年收支预算情况的总体说明

总工会2019年收入总预算 116.68万元,其中:本年收入116.68万元,上年结转结余0万元;支出总预算116.68万元,其中:本年支出116.68万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入116.68万元,占100%。

本年支出包括:行政支出116.68万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2019年,总工会本级的机关运行经费预算3.2万元,比2018年预算减少0.8万元,下降20%。主要原因是:工会编制数减少一人。

(二)政府采购情况

2019年,总工会政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,总工会占用使用国有资产总体情况为:本级部门房屋 9585.01平方米,价值 437.20万元;车辆1辆,价值6.9万元;办公家具价值43.89万元。

(四)预算绩效情况

2019年总工会预算绩效无重点项目。

(五)关于预算公示中的2018年执行数(决算数)未填列的情况说明

总工会是一级预算单位,下属有二级事业单位原州区职工文化活动中心,由于职工文化活动中心2018年以前一直按一级预算单位单独上报预算,可是由于无零余额帐户,每年的帐务就合并在总工会的帐务内,决算也是一个决算,所以总工会2019年本级预算公示中的2018年的执行数(决算数)无法填列,无可比性。

七、名词解释

    无。

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