索 引 号 | 640421029/2025-00002 | 发文时间 | 2025-01-24 |
发布机构 | 原州区黄铎堡镇政府 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年部门预算 |
固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年
部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出表
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
五、政府性基金预算财政拨款支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年
部门预算——单位概况
一、主要职能
1.认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法治宣传教育。
2.制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划;引导组织农村发展现代农业,培育壮大优势特色产业等。
3.加强农村公益性基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件,加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作;健全服务体系,为农民提供政策、科技、信息服务。
4.承办上级业务部门交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
根据有关规定,黄铎堡镇部门预算涵盖单位包括4个,分别是:机关,教科文卫服务中心,民生服务中心,特色产业发展服务中心。
固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2552.53 | 一、本年支出 | 2573.20 | 2562.66 | 10.54 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 2552.53 | (一)一般公共服务支出 | 1211.93 | 1211.93 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | |||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 4.10 | 4.10 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 250.55 | 250.55 | |||
(九)卫生健康支出 | 41.04 | 41.04 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | 7.50 | 7.50 | |||
(十二)农林水支出 | 433.69 | 433.69 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 621.35 | 621.35 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | 3.04 | 3.04 | |||
二、上年结转结余 | 20.67 | 二、年末结转结余 | 0.00 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 10.13 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 10.54 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||
收入总计 | 2573.20 | 支出总计 2573.20 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
上年执行数(决算数) | 当年预算数 | 当年预算数与上年执行数(决算数) | ||||
科目编码 |
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2010108 | 代表工作 | 7.6 | 7.25 | 7.25 | -0.35 | -4.61 | |
2010301 | 行政运行 | 884.29 | 1091.02 | 1091.02 | 206.73 | 23.38 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0 | 40 | 40 | 40 | 100 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 51.15 | 71 | 51 | 20 | 19.85 | 38.81 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.1 | 4.1 | 4.1 | -10 | -70.92 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.29 | 92.84 | 92.84 | 5.55 | 6.36 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.06 | 46.38 | 46.38 | -20.68 | -30.84 | |
2082001 | 临时救助支出 | 110.64 | 111.13 | 111.13 | 0.49 | 0.44 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | -0.01 | -0.45 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.79 | 38.83 | 38.83 | 3.04 | 8.49 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 719.84 | 432.7 | 432.7 | -287.14 | -39.89 | |
2210201 | 住房公积金 | 76.99 | 81.91 | 81.91 | 4.92 | 6.39 | |
2210203 | 购房补贴 | 39.32 | 539.44 | 539.44 | 500.12 | 1271.92 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1943.83 | 1807.14 | 136.69 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1805.89 | 1805.89 | |
30101 | 基本工资 | 423.59 | 423.59 | |
30102 | 津贴补贴 | 814.15 | 814.15 | |
30103 | 奖金 | 226.42 | 226.42 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 76.46 | 76.46 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.84 | 92.84 | |
30109 | 职业年金缴费 | 46.38 | 46.38 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.84 | 38.84 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.21 | 2.21 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.1 | 3.1 | |
30113 | 住房公积金 | 81.91 | 81.91 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 136.69 | 136.69 | |
30201 | 办公费 | 27.87 | 27.87 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.03 | 0.03 | |
30205 | 水费 | 1.28 | 1.28 | |
30206 | 电费 | 4.5 | 4.50 | |
30207 | 邮电费 | 2.5 | 2.50 | |
30208 | 取暖费 | 40.00 | 40.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 9.02 | 9.02 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 8.65 | 8.65 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 19.84 | 19.84 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.25 | 1.25 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.25 | 1.25 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
上年预算数 | 当年执行数(决算数) | 当年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 上年执行数(决算数)
| 当年预算数 | 当年预算数与上年 执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2552.53 | 一、行政支出 | 2573.20 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 2552.53 | 其中:财政拨款支出 | 2573.20 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2552.53 | 本年支出合计 | 2573.20 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | 20.67 | (1)财政拨款结转 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 10.13 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 10.54 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 2573.20 | 支出总计 | 2573.20 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2553.45 | 2553.45 | 2553.45 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010108 代表工作 | 7.25 | 7.25 | |||||||
2010302 一般行政管理事务 | 40 | 40 | |||||||
2012999 其他群众团体事务支出 | 40 | 40 | |||||||
2019999 其他一般公共服务支出 | 2.66 | 2.66 | |||||||
2070199 其他文化和旅游支出 | 4.1 | 4.1 | |||||||
2082001 临时救助支出 | 111.13 | 111.13 | |||||||
2130199 其他农业农村支出 | 0.99 | 0.99 | |||||||
2130705对村民委员会和村党支部的补助 | 432.7 | 432.7 |
固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年
部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年财政拨款收入预算 2573.20万元,其中:本年收入2552.53万元,包括一般公共预算拨款2552.53万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余20.67万元。财政拨款支出预算2552.53万元,包括:一般公共服务支出1211.93万元、社会保障和就业支出250.55万元、卫生健康支出41.04万元、住房保障支出621.35万元。
二、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出1943.83万元,其中:本年收入安排支出1943.83万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数(决算数)增加770.46万元,上升65.66%。
人员经费1805.89万元,主要包括:基本工资423.59万元、津贴补贴814.15万元、奖金226.41万元、绩效工资76.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.84万元、职业年金缴费46.38万元、职工基本医疗保险缴费38.84万元、公务员医疗补助缴费2.21万元、其他社会保险缴费3.1万元、住房公积金81.91万元。
公用经费136.69万元,主要包括:办公费27.87万元、手续费0.03万元、邮电费2.5万元、差旅费5万元、取暖费40万元、水费1.28万元、电费4.5万元、劳务费9.02万元、工会经费8.65万元、公务用车运行费8万元、其他交通费用19.84万元、其他商品和服务费支出10万元。
(二)项目支出情况说明
固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出618.83万元,其中:本年收入安排支出608.7万元,上年结转结余资金安排支出10.13万元。包括:一般行政管理事务40万元、其他文化和旅游支出4.1万元、临时救助支出111.13万元、其他农业农村支出0.99万元、对村民委员会和村党支部补助432.7万元。2024年预算580.45万元。2025年预算1556.26万元,比2024年执行数(决算数)增加19.63万元。主要用于我单位临聘人员劳务费开支。
关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费0万元。
四、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明
固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年收入总预算2573.20万元,其中:本年收入2552.53万元,上年结转结余20.67万元;支出总预算2573.20万元,其中:本年支出2573.20万元,年末结转结余0.00万元
本年收入包括:财政拨款预算收入2552.53万元,占100.00%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。
本年支出包括:行政支出2573.20万元,占100%;事业支出 0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费
2025年,固原市原州区黄铎堡镇人民政府本级运行经费财政拨款预算136.69万元,比2024年预算增加8.31万元,增长6.47%。主要原因是:公用经费支出。主要包括:办公费27.87万元、手续费0.03万元、水费1.28,邮电2.5万元、电费4.5万元,取暖费40万元,差旅费5万元,劳务费9.02万元,工会经费8.65万元,公务运行维护费8万元,其他交通费用19.84万元,其他商品和服务支出10万元。
(二)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,固原市原州区黄铎堡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋8083.9平方米,价值939.57万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆12辆,价值112.7万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
国有资产分布情况为:本级部门房屋8083.9平方米,价值939.57万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆12辆,价值112.7万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。所属单位房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0.00辆,价值0.00万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2025年固原市原州区黄铎堡镇人民政府预算绩效开展工作计划:
1. 确定预算绩效目标:明确在预算执行过程中要实现的目标,如提高效率、降低成本、提高服务质量。
2. 制定绩效指标:根据预算绩效目标,制定相应的绩效指标,以便衡量和评估在预算执行过程中的绩效表现。
3. 制定工作计划:为实现预算绩效目标,制定具体的工作计划,包括工作任务、时间节点、责任人等。
4. 实施和监控:按照制定好的工作计划,实施各项任务,并对预算绩效进行监控和评估,及时调整和改进工作计划。
5. 总结和改进:预算执行结束后,对预算绩效进行总结和分析,找出成功经验和存在的问题,并提出改进措施和建议,以便不断提高预算绩效。
(五)其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
固原市原州区黄铎堡镇人民政府2025年
部门预算——名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
3、上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4、本年支出:是指单位本年度全部支出。
5、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
6、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
7、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
9、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
10、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
11、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
12、日常公用支出:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
13、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
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