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索 引 号 640421015/2023-00006 发文时间 2022-12-27
发布机构 原州区审计局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 原州区审计局机构职能
原州区审计局机构职能


一、基本情况

单位全称:固原市原州区审计局

规范简称:原州区审计局

加挂牌子:中共固原市原州区委审计委员会办公室

单位性质:行政机关

单位级别:

主要负责人:毛巧玲  

办公电话:0954-2087285

传真号码0954-2087285

机构设置:内设机构7

办公时间法定工作日

夏季:830-1200  14:30-18:30

冬季:830-1200  14:00-18:00

办公地址:固原市原州区人民街65

二、主要职责:

(一)制定并组织实施原州区审计工作规划和年度审计计划。参与起草财政经济及其相关地方性法规、政府规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(二)负责对原州区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对原州有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任

(三)向原州区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。原州区政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受原州区政府委托向原州区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情的审计工作报告、审计查出问题的整改情况报告。向原州区委和政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向原州区委和政府有关部门(单位)通报审计情况和审计结果

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职范围内作出审计决定,包括原州区有关重大政策措贯彻落实情况;原州区本级预算执行情况和其他财政收支、原州区党委和政府各部门预算执行情况和其他财政收支;使用原州本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;自治区投资和以自治区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,原州区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;原州区有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律、法规、规章规定的其他事项;上级审计机关授权的事项。

(五)按规定对原州区委管理的党政领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计

(六)组织实施对有关财经法律法规、规章、策和宏观调控措施执行情、财政预算管理及国有资产管理使用等与原州区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或原州区政府栽决中的有关事项,协助配合有关部门(单位)查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)组织开展和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)职能转变。进一步完善全区审计管理体制,加强全区审计工作统筹,明晰各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门(单位)的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合

(十一)负责重大项目稽查。

(十二)负责预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查。

十三)完成区委和人民政府交办的其他任务。

三、内设机构:

(一)办公室岗位

负责协调局机关政务工作;协助局领导处理日常工作;负责局机关文秘、档案、保密、保卫、信访、宣传、党务、纪检、行政批、行政复议、人事、劳资、职称评审、财务、统计、车辆管理、接待、会议组织、基建和单位资产管理等工作;负责对审计局审计干部和聘请的社会中介机构在审计执法过程中的违规违纪行为进行监督处理。

(二)法规审理岗位

负责组织制订有关审计业务的规章制度;组织对局机关和社会审计组织审计业务质量的监督检查:受理审计行政复议和应诉:审核、审理与复核局机关的审计报告、审计结果报告、审计调查报告、审计结果公告;组织实施审计普法教育;指导审计干部的法制工作;组织检查局机关执法情况。负责指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设局审计信息系统、计算机及网络维护管理;负责组织局机关计算机运用审计的培训、审计案例的编写,提供审计项目技术支撑工作。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。

(三)行政企事业审计岗位

负责对本级财政预算执行情况和其他财政财务收支进行审计监督对乡镇财政预算执行及其他财政收支进行审计监督;对区本级部门预、决算执行情况专项资金(含各种基金)的财政财务收支及其使用效益进行审计监督;对与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;负责对全区事业单位所属单位的财政、财务收支进行审计监督。组织审计区政府相关部门及区政府管理的教科文卫专项资金。组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。织审计自治区政府相关部门(单位)、市政府管理和其他单位受区政府及其部门(单位)委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

(四)经济责任审计岗位

负责组织、指导、协调、开展经济责任审计工作,负责区本级各部门、各人民团体、各乡镇人民政府党政正职领导干部任期经济责任审计:交办事项委托书进行统一登记备案并送分管领导批示后转相关业务室组织实施审计;负责经济责任审计的调研、计划、档案、台帐、报表等工作;负责对内审、社审机构参与经济责任审计的指导与监督。织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

(五)固定资产投资审计岗位

负责发改部门下达的固定资产投资计划执行的审计;负责编制政府投资项目年度审计计划,制定年度政府投资项目审计工作方案;组织与政府投资项目有关的专项审计或审计调查;对重大投资项目的预算执行、工程结算、竣工决算实施审计,并对其效益进行评价;负责聘请专业机构或专业人员参与政府投资项目审计业务的监管;对审计局的固定资产投资审计业务进行指导

(六)财政审计岗位

对本级各部门和乡镇政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督;接受上级审计机关授权和年度工作计划安排;对审计监督范围内的各部门、各单位存在的宏观性、普遍性、倾向性问题开展审计调查,向上级审计机关和区政府反映情况,提出建议;对审计局的财政审计工作进行业务指导;对原州区相关部门的内部审计工作进行业务指导。

策落实审计岗位。组织审计中央自治区、固原市和原州区重大政策措施贯彻落实情况,组织实施专项金、特定项目持续跟踪审计或审计调查,负责督促被审计位整改。


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